Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0030 zverejňovanie RAP modul 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 26,88 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0029 RAP za rok 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 964,51 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0026 systémova podpora 4.Q 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0025 služby BOZP, služby OPP 3/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0028 dávkovač dezinfekcia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0027 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 241,28 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0032 tonery, kancelársky materiál, spotrebný Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 702,45 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0010 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 160,80 € 15.02.2022 17.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0009 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 872,47 € 11.02.2022 17.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0008 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 610,59 € 01.02.2022 17.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0007 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 567,65 € 01.02.2022 17.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0006 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 154,35 € 01.02.2022 17.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0035 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 532,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0036 certifikát, inštalácia a otest. podpisovania Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Erika Kusyová 41654196 20,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0033 Odborná prehliadka elektroinštalácie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELSOP s.r.o. 50503812 3 204,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0052 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 11.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0049 Odborné prehliadky a skúšky VTZ - kotolňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PLYNOSERVIS 36847160 399,60 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0041 výkon zodpovednej osoby za 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0050 správa plynovej kotolne 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0037 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 24,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0034 služby BOZP, služby OPP 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 150,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0045 prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 54,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0043 dávkovač dezinfekcia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0051 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 68,57 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0044 zemný plyn 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 575,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0042 členský poplatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0040 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,47 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0039 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0038 ochrana objektu 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0048 elektrická energia 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 407,48 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »