Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0130 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0163 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0172 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0203 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0244 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 26.10.2021 09.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0111 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 74,58 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0126 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 76,97 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0150 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 74,51 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0176 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,16 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0197 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,28 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0196 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,18 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0223 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 66,78 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0222 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,26 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0286 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 72,36 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0260 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,91 € 10.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0241 tonery Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 671,00 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0242 tonery, kancelársky materiál, Skartovačka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 469,80 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFS/21/0001 ubytovanie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KONTAKT M 36187976 960,00 € 26.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0266 účasť na rozvojovom programe Diamantová cesta Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 440,00 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0208 učebnice GETEWAY TO MATURITA B1 SB Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALBION BOOKS, s.r.o. 52884783 1 445,00 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0214 učebnice Raduga po novomu 1,3,5 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 GLOSSA, Igor Treťjakov 33951802 1 585,61 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0190 UP-chémia, Sudán III, bal. 100g Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ITES Vranov, s. r. o. 31680259 222,60 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0054 Úprava webovej aplikácie Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 7P s. r. o. 31722709 27,00 € 01.03.2021 16.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0178 úrok z omeškania Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 0,41 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0162 verzia Magma HCM - 3. štvrťrok 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0238 verzia Magma HCM - 4. štvrťrok 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0077 vizualizer Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 7P s. r. o. 31722709 1 110,00 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0076 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 202,70 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0143 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 543,57 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0209 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 632,65 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »