Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0217 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 241,28 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0216 dávkovač dezinfekcie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0268 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 242,06 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0267 dávkovač dezinfekcia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0291 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 120,00 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0278 dávkovač dezinfekcia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 01.12.2021 17.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0243 Periodická prehliadka regulátora CSB Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HUTIRA Slovakia s. r. o. 36297569 108,00 € 26.10.2021 09.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0028 plyn vyúčtovanie rok 2020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 -7 529,34 € 01.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0010 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 14.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0080 systémova podpora 1.Q 2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 01.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0092 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 19.04.2021 28.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0162 verzia Magma HCM - 3. štvrťrok 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0161 systémova podpora 2.Q 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0199 inštalácia modulu SendMail Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 215,10 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0224 systémova podpora 3.Q 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0238 verzia Magma HCM - 4. štvrťrok 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0281 prepojenie systému Magma HCM so systémom iSPIN Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 2 360,00 € 10.12.2021 28.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0182 gcd_1 (The Hosting) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 WebSupport, s. r. o. 36421928 88,85 € 19.08.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0301 vypracovanie spravy auditora k spotrebe palív a energie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ENECO s. r. o. 36468002 120,00 € 28.12.2021 03.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0273 materiál na opravu počítačovej siete Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 419,10 € 26.11.2021 08.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0261 materiál na opravu počítačovej siete Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 2 473,36 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0048 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 528,07 € 16.11.2021 01.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0051 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 916,76 € 29.11.2021 07.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0050 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 668,54 € 29.11.2021 07.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0047 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 950,46 € 16.11.2021 01.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0049 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 445,21 € 29.11.2021 07.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0003 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 191,34 € 01.06.2021 16.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0007 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 952,53 € 11.06.2021 17.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0005 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 346,27 € 01.06.2021 17.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0004 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 941,98 € 01.06.2021 17.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »