Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0040 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 243,15 € 27.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0138 MIKROTIK Router BQARD cAP AC Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Datacomp s. r. o. 36212466 467,62 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0265 členský poplatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 CKM SYTS 31768164 20,00 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0262 správa plynovej kotolne 11/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0006 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0037 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0073 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0091 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0108 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 05.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0137 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0168 správa plynovej kotolne 7/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 26.07.2021 10.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0171 správa plynovej kotolne 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0204 správa plynovej kotolne 9/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0232 správa plynovej kotolne 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.10.2021 26.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0023 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 153,65 € 22.09.2021 28.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0024 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 212,85 € 28.09.2021 05.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0032 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 335,82 € 07.10.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0010 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 14.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0080 systémova podpora 1.Q 2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 01.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0092 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 19.04.2021 28.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0162 verzia Magma HCM - 3. štvrťrok 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0161 systémova podpora 2.Q 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0199 inštalácia modulu SendMail Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 215,10 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0224 systémova podpora 3.Q 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0238 verzia Magma HCM - 4. štvrťrok 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0281 prepojenie systému Magma HCM so systémom iSPIN Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 2 360,00 € 10.12.2021 28.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0019 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 25,68 € 09.09.2021 16.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0018 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 196,75 € 09.09.2021 16.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0039 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 151,52 € 26.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0038 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 28,08 € 26.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »