Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0242 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 758,11 € 19.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0243 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 52,32 € 19.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0244 odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.09.2022 do 11.09.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 48,00 € 19.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0245 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 436,80 € 20.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0246 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 23.09.2022 30.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0247 revízie - váhy školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenská legálna metrológia n. o. 37954521 155,40 € 23.09.2022 30.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0248 digitálny prístup Mozaik Teacher Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 MOZAIK Kiadó Kft. 10701180-2-06 400,00 € 01.10.2022 02.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0249 služby BOZP, služby OPP 9/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0250 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 146,08 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0251 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 729,71 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0252 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 17,88 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0253 systémova podpora 3.Q 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0254 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 44,40 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0255 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0256 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0257 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,93 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0258 ochrana objektu 9/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0259 výkon zodpovednej osoby za 10/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0260 zemný plyn 10/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 575,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0261 nájom tlačiareň 10-12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0262 správa plynovej kotolne 10/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0263 elektrická energia 9/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 397,48 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0264 elektrická energia 9/2022 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 344,11 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0265 elektrická energia 9/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 229,54 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0266 servisné práce 01.10.-31.12.2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0267 služby počítačovej siete SANET júl - september 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0268 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 454,60 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0269 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 73,96 € 17.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0270 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 123,12 € 17.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0271 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 128,52 € 17.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »