DFB/22/0312 |
elektrická energia 11/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
413,72 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0301 |
novoregistrovaných žiakov DofE |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Rada rodičovských združení pri Gymnáziu |
17319617 |
|
120,00 € |
13.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0303 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
12.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFK/22/0001 |
meracie zariadenia energií |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SERIO s.r.o. |
46696822 |
|
8 998,00 € |
09.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0094 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
908,11 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0095 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
120,26 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0093 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
746,47 € |
01.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0092 |
mäso, mäsové výrobky, vajcia,mlieko |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
537,22 € |
01.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0091 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
343,38 € |
01.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0089 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
899,66 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0090 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
941,28 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0087 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
923,97 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0086 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
97,94 € |
16.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0278 |
Technická podpora |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
41,40 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0288 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0280 |
Periodická prehliadka regulátora CSB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HUTIRA Slovakia s. r. o. |
36297569 |
|
144,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0291 |
správa plynovej kotolne 11/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0283 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0282 |
služby BOZP, služby OPP 10/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0297 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
89,64 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0279 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
909,96 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0290 |
HDD ext. 2,5"1 TB USB 3,0, záložný zdroj, USB 3,1 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
800,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0289 |
koncovka RJ45 tienena Cablexpert, FTP kábel |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
116,46 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0296 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
71,77 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0292 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0287 |
zemný plyn 11/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 575,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0286 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
71,28 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0285 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0284 |
ochrana objektu 11/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0281 |
Generická lampa s modulom do EPSON |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Web Retail s. r. o. |
28876431 |
|
266,01 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |