Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0016 správa plynovej kotolne 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0010 služby BOZP, služby OPP 12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0008 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0009 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 89,64 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0003 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 144,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0002 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0001 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 294,10 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0019 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 76,72 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0017 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 47,49 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0013 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,59 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0012 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0011 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 732,25 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0006 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 146,08 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0005 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 729,71 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0004 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 185,62 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0005 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 920,63 € 16.01.2023 25.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0003 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 777,37 € 16.01.2023 25.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0025 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 168,00 € 16.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0024 ochrana objektu 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 16.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0023 nájom tlačiareň 01-03/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 16.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »