Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0270 elektrická energia 2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -90,96 € 13.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0269 elektrická energia 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -239,71 € 13.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0268 elektrická energia 1/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -89,42 € 13.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0267 elektrická energia 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -118,22 € 13.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0078 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 460,02 € 13.10.2023 26.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0081 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 883,20 € 13.10.2023 26.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0079 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 786,56 € 13.10.2023 26.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0080 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 132,08 € 13.10.2023 26.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0082 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 872,99 € 13.10.2023 03.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
27/10/2023 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 12.10.2023 13.10.2023 Objednávka
26/10/2023 palacinky 55 kg džem jahodový 12 kg Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 990,00 € 12.10.2023 13.10.2023 Objednávka
DFB/23/0266 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 11.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0265 Nová verzia MAGMA HCM Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 10.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0249 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 794,60 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0253 systémova podpora 7 mes. - 9 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0262 servisné práce 01.10.-31.12.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0248 projektor, držiak, reproduktory, swich, kábel, klávesnica Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 2 197,66 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0260 nájom tlačiareň 10-12 mes./2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0255 výkon zodpovednej osoby za 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0264 maska na florbal, hokejka, čepeľ, loptička florbal, loptička stolný tenis Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 WIN-SPORT s. r. o. 51765900 430,10 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »