Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0204 za reklamne predmety Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 273,00 € 28.12.2023 29.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0169 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 549,03 € 22.12.2023 28.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0203 za opravu odpadu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 200,82 € 27.12.2023 28.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0168 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 51,10 € 22.12.2023 28.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0202 za revíziu kotla Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Igor Oravec GASSERVIS 17100046 778,68 € 22.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0201 za kancelárske potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 1 760,40 € 22.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0200 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 60,60 € 22.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0196 za školskú licenciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola.sk, s. r. o. 50293893 1 304,88 € 21.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0199 za revíziu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELBO STROPKOV s.r.o. 47364246 282,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0197 za digitalizáciu - učebné pomôcky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PMS Delta 36843521 1 242,10 € 21.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0187 fa za rohože Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 14.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0198 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 21.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0195 za digitalizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AGEMSOFT, a.s. 35782391 1 000,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0166 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 99,33 € 18.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0194 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lyreco CE, Se 35958120 900,32 € 19.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0192 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 790,86 € 15.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0167 nákup potravín Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 63,98 € 19.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0165 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 121,77 € 18.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0164 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 186,99 € 18.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0189 za služby BOZP Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 499,49 € 15.12.2023 19.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0017 za letenky Madrid Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 2 629,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0191 za energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 445,31 € 15.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0190 za elektriku škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 386,15 € 15.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0163 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 14.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0186 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 13.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0016 za letenky erasmuz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 677,60 € 14.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0188 za program magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0011 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 239,40 € 08.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0184 za vykon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 199,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0161 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 154,53 € 11.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »