DFK/21/0002 |
Rekonštrukcia elektroinštalacie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pozemné staviteľstvo |
36454508 |
|
215 200,24 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0201 |
opeva šatni, prístupovej chodby, náraďovne a telocvične |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
H.K.K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
15 331,75 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0071 |
notebooky pre projekt "Zývšenie čitateľskej, matematickej , finančnej gramotnosti" |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Peter Hric - PEHAcom |
33109672 |
|
10 240,80 € |
13.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFK/21/0001 |
projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy" |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
8 940,00 € |
27.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0066 |
účebné pomôcky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PMS Delta |
36843521 |
|
7 603,68 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFK/21/0003 |
stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia elektroinštalácie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Karol Richvalský |
37774832 |
|
5 750,00 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0065 |
tlačiareň, čítačka kníh, interaktívna tabuľa, magnetofón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Peter Hric - PEHAcom |
33109672 |
|
5 206,80 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0057 |
knihy pre projekt "Zváýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti" |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PMS Delta |
36843521 |
|
3 229,68 € |
27.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0195 |
prepojenie systému Magma so systémom ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
16.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0205 |
oprava podlahy zborovňa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Viktor Tyč - Vika |
37652940 |
|
2 163,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0166 |
za knihy/učebnice (príspevok na šk. rok 2021/2022) |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 820,78 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0162 |
za tonery |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
1 422,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0089 |
stravné lístky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 316,58 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0190 |
hudobne nástroje ndadácia ZSE |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Matúš Berežňák |
43168736 |
|
1 300,00 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0120 |
za stravné lístky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 278,28 € |
12.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0003 |
revízia elektroinštalácie a odstránenie revíznych závad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
WYGO - Peter VYGODA |
37650106 |
|
1 265,00 € |
11.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/21/0008 |
preprava osôb (regenerácia prac. sily) |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
JOMI - Jozef Šak |
34825053 |
|
1 213,92 € |
07.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0160 |
verejné obstarávanie - zhotoviteľ prác a stavebný dozor |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
1 140,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0107 |
energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
1 122,00 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0005 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
1 048,00 € |
14.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0053 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
982,83 € |
24.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0054 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
971,28 € |
26.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0009 |
služby RAP za rok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0016 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
01.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0029 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
01.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0043 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0059 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0078 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0094 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
01.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0117 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
02.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |