Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0004 za letenky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 60,11 € 21.04.2023 26.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0009 za letenky erasmuz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 1 606,00 € 31.07.2023 04.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0012 za letenky erasmuz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 870,00 € 04.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0016 za letenky erasmuz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 677,60 € 14.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0017 za letenky Madrid Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 2 629,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0014 za letenky Španielsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 2 038,00 € 19.10.2023 25.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0006 za letenky Turecko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 4 188,00 € 22.05.2023 27.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0009 za lístky na kultúrne vystúpenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CK EUROTOUR 36485144 794,00 € 06.11.2023 15.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0029 za lyžiarsky výcvik Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Alexa 35117851 4 200,00 € 14.02.2023 15.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0007 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 0,60 € 23.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0031 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 FixDistribution s. r. o. 47441429 5,68 € 17.02.2023 21.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0159 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lyreco CE, Se 35958120 52,62 € 30.10.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0175 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 6,77 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0074 za normy do kuchyne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ArtEdu spol. s r.o. 46960333 64,50 € 15.05.2023 19.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0001 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 140,85 € 04.01.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0007 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 249,00 € 06.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0011 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 239,40 € 08.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0141 za ochranné pomôcky, pracovné odevy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 104,00 € 20.09.2023 26.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0013 za ochranu osobných údajov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 01.02.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0100 za opravu dverí Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 H.K.K. mont, s. r. o. 36723185 120,00 € 03.07.2023 13.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0096 za opravu odpadu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 193,21 € 21.06.2023 23.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0203 za opravu odpadu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 200,82 € 27.12.2023 28.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0143 za ovládač programovateľný Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Emerx team s.r.o. 28635728 18,20 € 27.09.2023 10.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0094 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 15.05.2023 13.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0109 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 07.07.2023 04.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0116 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 02.08.2023 11.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0130 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 05.09.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0180 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0004 za počítačové služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 864,51 € 10.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0003 za počítačové služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 26,88 € 04.01.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »