DFJ/21/0004 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
54,94 € |
17.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0015 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
212,13 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0024 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
353,21 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0035 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
676,66 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0052 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
697,91 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0071 |
za potraviny - ovocie, zelenina |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
780,88 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0086 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
436,53 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0104 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
555,94 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0024 |
riadenie projektu - extérny manažment |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MEDIINVEST Consulting, s. r. o. |
45483078 |
|
168,15 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0031 |
riadenie projektu - extérny manažment |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MEDIINVEST Consulting, s. r. o. |
45483078 |
|
168,15 € |
02.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0054 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
971,28 € |
26.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0073 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
184,92 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0079 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
143,38 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0083 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
359,11 € |
21.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0096 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
29,28 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0173 |
za energie 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
242,15 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0172 |
za energie 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
231,98 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0101 |
za energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
227,74 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0102 |
za energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
227,30 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0140 |
nákup batérií Samsung |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GSM - suciastky s.r.o. |
46591419 |
|
34,20 € |
01.10.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0074 |
časopis Geografia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELP |
46724605 |
|
12,00 € |
19.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0094 |
za kancelárske potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň Akcent |
46832246 |
|
34,26 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0108 |
služby verejného obstarávania |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
14.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0160 |
verejné obstarávanie - zhotoviteľ prác a stavebný dozor |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
1 140,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0090 |
pracovná obuv a odev |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
73,58 € |
28.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0159 |
oblečenie pre kuchárku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
85,30 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFK/21/0001 |
projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy" |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
8 940,00 € |
27.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0209 |
oprava šatni |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
142,50 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0002 |
výkon zodpovednej osoby za 01/2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
04.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0015 |
výkon zodpovednej osoby za 02/21 pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |