Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0134 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 07.09.2023 11.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0135 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 07.09.2023 11.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0136 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,57 € 07.09.2023 11.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0138 za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GAS-MG 35911671 60,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0139 za elektrinu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 196,06 € 19.09.2023 12.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0140 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 558,85 € 19.09.2023 12.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0141 za ochranné pomôcky, pracovné odevy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 104,00 € 20.09.2023 26.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0142 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 13,10 € 25.09.2023 10.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0143 za ovládač programovateľný Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Emerx team s.r.o. 28635728 18,20 € 27.09.2023 10.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0144 za podporu Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0145 za požiarnu ochranu- kontrola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 72,00 € 03.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0146 záloha na plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 03.10.2023 15.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0147 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 05.10.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0148 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 05.10.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0149 za bezpečnostnotechnické služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 585,89 € 05.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0150 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 20,11 € 06.10.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0151 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 06.10.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0152 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.10.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0153 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 106,39 € 09.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0154 za podporu Magma Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 11.10.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0155 za počitačové verzie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0156 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 11.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0157 za prenájom a čistenie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 19.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0158 za elektrickú energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 274,01 € 19.10.2023 15.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0159 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lyreco CE, Se 35958120 52,62 € 30.10.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0160 za poradu ubytovanie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 03.11.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0161 záloha na plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 03.11.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0162 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 08.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0163 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 08.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0164 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »