Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0011 propagačný materiál Erasmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 65,70 € 05.09.2023 07.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0126 za kurz PP Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník 00416266 125,00 € 05.09.2023 07.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0130 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 05.09.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0010 propagačný materiál Erasmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 78,30 € 31.08.2023 07.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0127 za inovačné vzdelávanie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 RAABE 35908718 1 125,00 € 31.08.2023 07.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0125 za poskytnuté služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 23.08.2023 26.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0100 za čistiace potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Haagleitner hygiene Slovensko 35840790 290,99 € 22.08.2023 25.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0124 za Edupage Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 136,00 € 15.08.2023 23.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0099 za elektrickú energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 73,49 € 10.08.2023 25.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0123 za elektrinu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 162,24 € 10.08.2023 07.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0122 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,80 € 08.08.2023 10.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0121 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.08.2023 10.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0120 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.08.2023 10.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0118 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 07.08.2023 10.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0117 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 07.08.2023 10.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0119 za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Websupport 36421928 53,16 € 02.08.2023 08.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0116 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 02.08.2023 11.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0115 za učebnice Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola.sk, s. r. o. 50293893 1 012,72 € 31.07.2023 04.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0009 za letenky erasmuz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 1 606,00 € 31.07.2023 04.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0114 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 35,40 € 31.07.2023 04.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0112 za energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 264,68 € 12.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0098 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 438,86 € 12.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0111 za servisné služb ISPINU Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 12.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0096 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 999,80 € 11.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0097 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 10.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0113 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 39,04 € 10.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0110 za učebnice Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Taktik 45258767 166,80 € 10.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0108 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 07.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0107 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,78 € 07.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0106 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 07.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »