Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0182 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0180 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,92 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0179 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0178 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0177 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,08 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0176 za prenájom telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0172 kontrola požiarnych hydrantov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 59,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0175 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 84,96 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0174 za nové verzie Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0171 za systémovú podporu Magma Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0173 za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Websupport 36421928 53,16 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0132 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 86,04 € 06.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0129 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 41,60 € 06.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0131 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 41,56 € 06.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0130 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 399,15 € 06.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0127 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 151,78 € 29.09.2022 06.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0126 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 110,41 € 29.09.2022 06.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0125 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 312,22 € 29.09.2022 06.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0128 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 6,50 € 29.09.2022 06.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0124 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 3,55 € 26.09.2022 30.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0123 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 373,44 € 26.09.2022 30.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0170 za pracovné odevy, školník Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 163,40 € 23.09.2022 30.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0169 za pracovné odevy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 293,62 € 23.09.2022 30.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0167 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 11,33 € 23.09.2022 30.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0168 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 478,84 € 23.09.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0122 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 381,24 € 22.09.2022 26.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0166 za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GAS-MG 35911671 60,00 € 19.09.2022 26.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0121 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 61,92 € 19.09.2022 26.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0120 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 307,27 € 19.09.2022 26.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0164 kurz obsluhy kotlov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Vladimír Martaus 17207568 192,00 € 14.09.2022 16.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »