Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFJ/22/0154 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 236,14 € 15.11.2022 23.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0153 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 545,96 € 09.11.2022 23.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0207 pranie a čistenie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 36,26 € 21.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0208 za služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 23.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
051/22 Objednávame si u Vás školský nábytok: kód SZ-001 (2ks), SZ-007 (1ks), SZ-009 (2ks), SZ-023 (2ks), SZ-024 (1ks), všetky vo farbe U 15579 Žltá. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ALEX kovový a školský nábytok 36553859 0,00 € 21.11.2022 25.11.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
052/22 Objednávame si u Vás kancelárske kreslo MANAGER Steel (1ks) a Stolička PRESTIGE GTS bez podrúčiek (15x vo farbe Basic Fabric C73). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DAFFER 36320439 0,00 € 21.11.2022 25.11.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0011 za dopravu Rumunsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 292,12 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0159 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 268,07 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0013 propagácia projektu Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 200,86 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0012 za propagáciu projektu Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 100,00 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFER/22/0160 za propagáciu projektu Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 400,00 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0206 za tonery Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 1 518,01 € 21.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0158 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 377,15 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0157 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 157,71 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0205 za kontrolu spotrebičov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 15.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0202 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0201 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0200 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 20,39 € 08.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0204 energia škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 275,28 € 09.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0203 energia ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 304,92 € 09.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »