Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0077 za knihy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Projectinvesta s.r.o. 44495552 209,39 € 29.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0068 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 144,95 € 29.04.2022 03.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0081 poistne kuchyňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 02.05.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0080 alianz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 166,37 € 02.05.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0072 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 120,52 € 02.05.2022 04.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0070 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 134,40 € 02.05.2022 04.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0069 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 10,85 € 02.05.2022 04.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0073 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 02.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0079 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 02.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0078 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 02.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0003 za Office Pro Plus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 exe, a.s. 17321450 2 040,00 € 03.05.2022 03.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0075 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 194,14 € 03.05.2022 06.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0074 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 60,58 € 03.05.2022 06.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0002 prepava v rámci projektu Erasmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JOMI - Jozef Šak, s. r. o. 45340919 327,50 € 03.05.2022 06.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0001 za propagáciu projektu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 200,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0076 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 129,36 € 04.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
017/22 Objednávame si u Vás letenky pre 15 osôb na trase Krakow-Bergen a späť, v rámci projektu Erasmus+. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 0,00 € 04.05.2022 23.06.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
019/22 Objednávame si u Vás prepravu osôb v dňoch 06.06.2022 (trasa Svidník SVK - Krakow PL) a 12.06.2022 (trasa Krakow PL - Svidník SVK) v rámci projektu Erasmus+. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 0,00 € 05.05.2022 23.06.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
018/22 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínového telesa a dymovodov + tuhé palivo. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 0,00 € 05.05.2022 23.06.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/22/0078 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 48,80 € 06.05.2022 10.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »