Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0001 poistenie majetku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 122,00 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0233 poistenie majetku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 112,64 € 16.12.2022 20.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0081 poistne kuchyňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 02.05.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0184 poistné ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0190 poistnenie hnuteľných vecí Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 66,39 € 14.10.2022 21.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0135 poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 168,00 € 25.07.2022 28.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0006 poskytovanie služieb v oblasti kyb.. bezp. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 03.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0207 pranie a čistenie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 36,26 € 21.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0052 prehliadka plyn. zar. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 492,00 € 30.03.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0220 prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 31,80 € 14.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0039 prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,00 € 03.03.2022 30.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0063 prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,00 € 06.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0216 prenájom plošiny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROTRANSPORT CD 34237399 111,60 € 29.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0002 prepava v rámci projektu Erasmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JOMI - Jozef Šak, s. r. o. 45340919 327,50 € 03.05.2022 06.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/22/0009 príspevok za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 131,85 € 14.10.2022 21.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0009 propagácia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň Akcent 46832246 1 494,59 € 31.08.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0013 propagácia projektu Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 200,86 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0014 RAP za rok 2022 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 964,51 € 25.01.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0244 revízia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 456,00 € 28.12.2022 30.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0216 služby pevnej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 01.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »