Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0214 za monitor Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 7,25 € 28.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0133 za nákup kníh Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 803,26 € 11.07.2022 13.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0131 za nákup učebníc Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 preskoly.sk s.r.o. 51692881 257,20 € 13.07.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0126 za nákup učerbných pomôcok Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 223,00 € 08.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0174 za nové verzie Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/22/0004 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 130,72 € 12.04.2022 06.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0230 za odber vody Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 771,56 € 19.12.2022 21.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0003 za Office Pro Plus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 exe, a.s. 17321450 2 040,00 € 03.05.2022 03.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0245 za opravu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Eduard Bobák EDDY 34237135 289,50 € 28.12.2022 30.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0160 za opravu kosačky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slavomír Vanat 35247533 79,30 € 12.09.2022 16.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0075 za opravu kotlov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 88,50 € 28.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0151 za opravu kotlov ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 174,96 € 12.09.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0044 za opravu vymenníka Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Dušan Poperník 33104921 338,30 € 17.03.2022 22.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0045 za oprvu vzduchotechniky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 FaSem s. r. o. 52847446 798,00 € 17.03.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0053 za otraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 212,84 € 28.03.2022 30.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0110 za ovocie a zeleninu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 808,79 € 07.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0023 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 04.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0022 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 04.02.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0035 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 02.03.2022 23.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0059 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 01.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »