Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0005 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 3,90 € 28.02.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0014 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 16,15 € 31.03.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0025 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 35,26 € 30.04.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0034 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 46,46 € 31.05.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0051 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 113,53 € 30.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0070 za potraviny - pečivo Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 57,90 € 06.10.2021 14.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0089 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 27,15 € 31.10.2021 11.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0098 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 77,80 € 02.12.2021 07.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0210 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 320,30 € 28.12.2021 28.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0199 nákupochr. čistiace prostriedky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 640,60 € 21.12.2021 27.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
007/21 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 0,00 € 15.03.2021 24.03.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
023/21 Objednávame si u Vás prenosný hasiaci prístroj práškový (1ks - ŠJ). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 0,00 € 20.09.2021 24.09.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/21/0143 za služby a hasiaci prístroj Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 82,00 € 24.09.2021 07.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0194 za výkon technika požiarnej ochrany Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 199,20 € 16.12.2021 23.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
020/21 Objednávame si u Vás opravu parkovej kosačky Vari. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slavomír Vanat 35247533 0,00 € 09.08.2021 14.08.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/21/0121 za opravu kosačky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slavomír Vanat 35247533 94,00 € 12.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0010 prenájom, pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 34,82 € 18.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0022 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 10.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0037 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 10.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0048 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »