Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0178 tlačiareň Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 3,36 € 10.11.2021 25.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
004/21 Objednávame si u Vás kahan laboratórny P I (4ks), zátka gumová kónická (1bal.), banka kužeľová podľa Erlenmayera (12ks). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ITES VRANOV 31680259 0,00 € 03.02.2021 12.02.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/21/0027 účebné pomôcky na biológiu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ITES VRANOV 31680259 242,60 € 02.03.2021 16.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0065 tlačiareň, čítačka kníh, interaktívna tabuľa, magnetofón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672 5 206,80 € 05.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0071 notebooky pre projekt "Zývšenie čitateľskej, matematickej , finančnej gramotnosti" Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672 10 240,80 € 13.05.2021 31.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
010/21 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínového telesa a dymovodov a tuhé palivo o výkone do 25kW. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 0,00 € 21.04.2021 27.04.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/21/0056 kontrola a čistenie komínového telesa a dymovodov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 27.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
031/21 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínového telesa a dymovodov. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 0,00 € 02.11.2021 05.11.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/21/0174 kontrola a čistenie kominového telesa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0200 servis plynových kotlov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Varga - VATECH 33950172 355,20 € 21.12.2021 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
045/21 Objednávame si u Vás servis plynového kotla a odbornú prehliadku plyn. spotrebiča. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Varga - VATECH 33950172 0,00 € 16.12.2021 21.12.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/21/0088 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 503,98 € 08.11.2021 11.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0100 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 120,96 € 06.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0090 nákup potravín Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 163,44 € 19.11.2021 25.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0064 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 346,49 € 27.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0077 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 298,20 € 18.10.2021 20.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0080 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 96,84 € 25.10.2021 27.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
022/21 Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Svidník - Banská Bystrica a späť v termíne 30.08.-31.08.2021. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JOMI - Jozef Šak 34825053 0,00 € 27.08.2021 09.09.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFS/21/0008 preprava osôb (regenerácia prac. sily) Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JOMI - Jozef Šak 34825053 1 213,92 € 07.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
032/21 Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Svidník (SVK) - Krosno (PL) v dňoch 24. a 29.10.2021 v rámci projektu Erasmus+. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JOMI - Jozef Šak 34825053 0,00 € 24.10.2021 10.11.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »