045/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
0,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
046/23 |
Objednávame si u Vás Fenomény sveta, balíky VZDUCH (1ks), VODA (1ks), ČLOVEK (1ks) a KOMUNIKÁCIA (1ks) v rámci príspevku na digitálnu transformáciu vzdelávania. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AGEMSOFT, a.s. |
35782391 |
|
0,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
047/23 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizačnej prípojky. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
0,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
048/23 |
Objednávame si u Vás balík učebníc FYZ: Školská licencia v rámci príspevku na digitálnu transformáciu vzdelávania. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
049/23 |
Objednávame si u Vás GO DIRECT senzory: sily a zrýchlenia (1ks), tlaku plynu 400 kPA (1ks), teploty (1ks), Spirometer (1ks), nerez senzor teploty (1ks) a náustok spirometra (1ks-30ks) v rámci príspevku na digitálnu transformáciu vzdelávania. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PMS Delta |
36843521 |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
050/23 |
Objednávame si u Vás revíziu kotolne a bleskozvodu. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELBO STROPKOV s.r.o. |
47364246 |
|
0,00 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
051/23 |
Objednávame si u Vás ročný servis a údržbu pl. kotlov a odb. prehliadky a skúšky. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
0,00 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
052/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
0,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
053/23 |
Objednávame si u Vás reklamné predmety podľa vlastného výberu. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
0,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
DFB/22/0250 |
za energiu kuchyňa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
303,46 € |
10.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0251 |
za energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
277,37 € |
09.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0252 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,35 € |
09.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0253 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
10.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0254 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
10.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0255 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,94 € |
10.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0256 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0001 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
04.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0001 |
za propagačný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
108,00 € |
23.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0002 |
za výkon zodp. osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
04.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0002 |
letenky Španielsko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
5 824,00 € |
24.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |