Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0154 za elektrickú energiu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východoslovenská energetika 36211222 464,15 € 13.10.2021 19.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0155 výkon BTS za 3. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 221,40 € 14.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0156 servisné práce za 4. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 11.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0157 systémová podpora Magma od 01.07.2021 do 30.09.2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AutoCont SK 36396222 135,29 € 11.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0158 pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 19.10.2021 25.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0159 oblečenie pre kuchárku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 85,30 € 21.10.2021 27.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0160 verejné obstarávanie - zhotoviteľ prác a stavebný dozor Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Public tenders, s.r.o. 47397021 1 140,00 € 21.10.2021 27.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0161 systémová podpora Magma od 01.10.2021 do 31.12.2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 21.10.2021 27.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0162 za tonery Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 1 422,00 € 21.10.2021 27.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0163 jesenná deratizácia + monitoring výskytu škodcov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 60,00 € 02.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0164 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 348,00 € 02.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0165 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 77,90 € 03.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0166 za knihy/učebnice (príspevok na šk. rok 2021/2022) Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 820,78 € 04.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0167 za služby pevnej siete 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,74 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0168 za prenájom šnurového telefonu 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0169 VBA prístup Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0170 mobil za 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,70 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0171 mobil 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0172 za energie 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 231,98 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0173 za energie 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 242,15 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »