Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
046/22 Objednávame si u Vás prepravu osôb v rámci projektu Erasmus+ Predmet menom Reálny svet v termíne 02.-05.11.2022. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 0,00 € 21.10.2022 28.10.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
045/22 Objednávame si u Vás stravu a ubytovanie pre 1 osobu (riaditeľa školy) počas porady riaditeľov SŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v termíne 20.-21.10.2022. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 0,00 € 21.10.2022 28.10.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0191 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 36,26 € 21.10.2022 09.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0140 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 15,97 € 19.10.2022 21.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0139 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 282,97 € 19.10.2022 21.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
044/22 Objednávame si u Vás likvidáciu odpadu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 RAMEKO, s.r.o. 36514748 0,00 € 19.10.2022 28.10.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
043/22 objednávame si u Vás jesennú deratizáciu a monitoring škodcov. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 0,00 € 18.10.2022 28.10.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0190 poistnenie hnuteľných vecí Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 66,39 € 14.10.2022 21.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/22/0009 príspevok za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 131,85 € 14.10.2022 21.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0188 za bezpečnosté služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 325,80 € 12.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0186 energia školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 221,80 € 12.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0185 za energiu kuchyňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 252,59 € 12.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0187 za programové vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 12.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0138 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 293,67 € 12.10.2022 14.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0137 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 372,96 € 12.10.2022 14.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0135 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 309,75 € 12.10.2022 14.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0136 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 234,69 € 12.10.2022 14.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0134 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 586,17 € 10.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0133 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 29,33 € 10.10.2022 13.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0184 poistné ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »