Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0202 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0201 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0200 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 20,39 € 08.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0197 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 08.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/22/0016 za podanie stravy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 185,40 € 07.11.2022 15.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0146 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 11,00 € 03.11.2022 08.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0148 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 12,92 € 03.11.2022 08.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0147 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 133,24 € 03.11.2022 08.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
048/22 Objednávame si u Vás uverejnenie článku v rámci propagácie projektu Erasmus+ (2022-1-SK01-KA122-SCH-000079071). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Pavol Sivák – PONO PRESS (Podduklianske novinky) 37653903 0,00 € 31.10.2022 04.11.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
049/22 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínového telesa a dymovodov a tuhé palivo. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 0,00 € 31.10.2022 18.11.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
047/22 objednávame si u Vás letenky pre 3 osoby v rámci projektu Erasmus+ Predmet menom Reálny svet v termíne 28.11.2022-02.12.2022. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 0,00 € 28.10.2022 28.10.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/22/0145 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 262,99 € 27.10.2022 03.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0144 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 211,38 € 27.10.2022 03.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0143 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 84,77 € 27.10.2022 03.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0194 za školenie, porada Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 90,00 € 27.10.2022 09.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0010 za letenky - erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 760,00 € 26.10.2022 26.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0193 za likvidáciu odpadu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 RAMEKO, s.r.o. 36514748 18,00 € 26.10.2022 09.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0192 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 78,00 € 26.10.2022 09.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0141 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 398,31 € 21.10.2022 26.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0142 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 189,28 € 21.10.2022 26.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »