Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0217 za interierové vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ALEX kovový a školský nábytok 36553859 2 646,00 € 29.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0216 prenájom plošiny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROTRANSPORT CD 34237399 111,60 € 29.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0161 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 311,35 € 28.11.2022 09.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0213 oprava ohrievača ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Dušan Poperník 33104921 210,12 € 28.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0211 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 28.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0214 za monitor Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 7,25 € 28.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0215 za interierové vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DAFFER 36320439 1 374,00 € 28.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0212 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 7 938,11 € 28.11.2022 20.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
055/22 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínového telesa a dymovodov a tuhé palivo o výkone do 25kW. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 0,00 € 25.11.2022 09.12.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
054/22 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 0,00 € 25.11.2022 09.12.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0014 za dopravu Rumunsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 197,06 € 25.11.2022 15.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0210 za hyg. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 25.11.2022 27.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0208 za služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 23.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0011 za dopravu Rumunsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 292,12 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0159 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 268,07 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0013 propagácia projektu Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 200,86 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0012 za propagáciu projektu Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 100,00 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFER/22/0160 za propagáciu projektu Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 400,00 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0158 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 377,15 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0157 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 157,71 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »