DFB/22/0244 |
revízia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
456,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0246 |
za služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
600,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0245 |
za opravu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Eduard Bobák EDDY |
34237135 |
|
289,50 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
064/22 |
Objednávame si u Vás montáž videovrátnika a príslušenstvo. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
0,00 € |
28.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
063/22 |
Objednávame si u Vás drevený rám a drevenú skrinku a ich montáž. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Eduard Bobák EDDY |
34237135 |
|
0,00 € |
28.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
DFB/22/0249 |
za kancelársk materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Peter Hric - PEHAcom |
33109672 |
|
108,00 € |
28.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0248 |
za kancelárske potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DAFFER |
36320439 |
|
212,00 € |
28.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0243 |
za EPSON |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Peter Hric - PEHAcom |
33109672 |
|
1 800,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0242 |
za kancelárske potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
199,80 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0241 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
36,26 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0247 |
za všeob. materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
564,00 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
062/22 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu (reklamné predmety, baner a pod.) |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
061/22 |
Objednávame si u Vás projektor EPSON EB-695Wi a myšky k počítaču (15ks). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Peter Hric - PEHAcom |
33109672 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
060/22 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
DFB/22/0238 |
všeobecný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
607,50 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0176 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
620,28 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0239 |
za všeobecný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
H.K.K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
192,60 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0240 |
nákup materiálu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
217,50 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0177 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
846,07 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0178 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
595,10 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |