| 024/25 |
drezové batérie |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Milan Filičko - ARMAKOV |
10770283 |
|
76,95 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 020/25 |
mobilné telefóny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,67 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 021/25 |
pevné linky, internet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,37 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 022/25 |
pracovné zošity - slovenský jazyk |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
MAPA Slovakia Trade |
44500211 |
|
30,00 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J026/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
435,12 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 013/25 |
filament na 3D tlač |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Majkl3D-Technology s.r.o. |
10818651 |
|
52,20 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 015/25 |
zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
85,41 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 016/25 |
voda, stočné |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
407,86 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 017/25 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
607,40 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 018/25 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
InNet |
31736017 |
|
35,58 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 019/25 |
lyžiarsky výcvik |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Budzák Ján |
30616115 |
|
6 150,00 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J025/25 |
pekárenské výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
109,19 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 023/25 |
zemný plyn - opakovaná dodávka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
2 815,00 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 014/25 |
rozlišovacie dresy |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SANET s. r. o. |
53620283 |
|
160,00 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J021/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
128,55 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J022/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
198,00 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J020/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
507,07 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J024/25 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
854,08 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J023/25 |
čerstvé mäso |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 063,17 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J016/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
338,20 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J017/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
284,32 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J018/25 |
čerstvé vajíčka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
82,47 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J019/25 |
mrazené potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
856,40 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J015/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
ATC-JR |
35760532 |
|
286,88 € |
28.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J014/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatraprim |
36492531 |
|
217,77 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J013/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
856,01 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J012/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
790,79 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J011/25 |
pekárenské výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
88,54 € |
22.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 012/25 |
zemný plyn- opakovaná dodávka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
2 815,00 € |
21.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J010/25 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
563,81 € |
20.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |