| 035/25 |
zemný plyn- opakovaná dodávka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
2 815,00 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 030/25 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
390,30 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 031/25 |
voda, stočné |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
57,63 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 032/25 |
voda, stočné |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
231,49 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 033/25 |
kanc. papier, tonery |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
InNet |
31736017 |
|
523,38 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 034/25 |
lyžiarsky výcvik |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Budzák Ján |
30616115 |
|
5 400,00 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J046/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
428,34 € |
04.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J044/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
191,20 € |
03.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J045/25 |
mrazené potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
589,33 € |
03.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J041/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
445,70 € |
28.02.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J043/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
412,68 € |
28.02.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J042/25 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
444,09 € |
28.02.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 029/25 |
batérie do notebooku |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
69,86 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J040/25 |
čerstvé vajíčka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
94,25 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J039/25 |
čerstvé mäso |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
581,44 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J038/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
198,00 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J035/25 |
čerstvé mäso |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
962,73 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J037/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
290,80 € |
24.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J036/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
-1,37 € |
24.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J033/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
556,03 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J034/25 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
466,67 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J030/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
393,07 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J029/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
231,00 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J031/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
824,32 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 027/25 |
oprava umývačky riadu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Jedinák Michal ml. |
43385249 |
|
432,96 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 028/25 |
spotreba elektriny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
2 343,24 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 026/25 |
likvidácia odpadu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
170,14 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J028/25 |
pekárenské výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
14,23 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 025/25 |
internetové pripojenie učebne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prvá internetová |
35849487 |
|
104,69 € |
10.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J027/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
360,61 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |