Faktúra č. DFB/16/0180

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium A. Prídavka Sabinov
  • IČO: 00161152
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0180
  • Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier a uniMOP
  • Dátum doručenia: 15.11.2016
  • Celková hodnota: 184,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/2016
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/2016 Objednávame si u Vás nákup toaletného papiera multiROLL: počet 2 kartóny Predpokladaná cena: 150.- € Gymnázium A. Prídavka Sabinov 00161152 Hagleitner Hygiene,s.r.o. 35840790 0,00 € 10.11.2016 12.11.2016 Objednávka
Tlačiť