Faktúra č. DFB/15/0054
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium A. Prídavka Sabinov
- IČO: 00161152
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB, spol s r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puskinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0054
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.04.2015
- Celková hodnota: 205,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005/2015
- Dátum zverejnenia: 21.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005/2015 | Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb podľa priloženého rozpisu. Predpokladaná cena tovaru cca 206.- €. | Gymnázium A. Prídavka Sabinov | 00161152 | EPoS SB, spol s r.o. | 17085861 | 0,00 € | 02.04.2015 | 11.04.2015 | Objednávka |