Faktúra č. DFB/15/0054

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium A. Prídavka Sabinov
  • IČO: 00161152
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0054
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.04.2015
  • Celková hodnota: 205,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 005/2015
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
005/2015 Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb podľa priloženého rozpisu. Predpokladaná cena tovaru cca 206.- €. Gymnázium A. Prídavka Sabinov 00161152 EPoS SB, spol s r.o. 17085861 0,00 € 02.04.2015 11.04.2015 Objednávka
Tlačiť