Faktúra č. DFB/13/0154

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium A. Prídavka Sabinov
  • IČO: 00161152
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0154
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.10.2013
  • Celková hodnota: 148,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 016/2013
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
016/2013 Objednávame si u Vás nákup toaletného papiera multiROLL v počte 2 kartóny Gymnázium A. Prídavka Sabinov 00161152 Hagleitner Hygiene,s.r.o. 35840790 0,00 € 11.10.2013 16.10.2013 Objednávka
Tlačiť