Objednávka č. 2022/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Stanislav Šanta, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 2022/0035
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu.
  • Dátum vyhotovenia: 08.08.2022
  • Celková hodnota: 1 543,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/22/0137 tonery Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 1 762,51 € 22.08.2022 03.09.2022 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/22/0146 toner Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 322,44 € 06.09.2022 20.09.2022 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
Tlačiť