Objednávka č. 2019/0028

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Stanislav Šanta, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 2019/0028
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu.
  • Dátum vyhotovenia: 19.03.2019
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/19/0072 čistiace potreby Gymnázium Prešov 00161110 Kridla, s.r.o. 36466778 169,39 € 21.03.2019 10.04.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0074 kancelárske potreby Gymnázium Prešov 00161110 Kridla, s.r.o. 36466778 52,26 € 28.03.2019 10.04.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0175 čistiace a kancelárske potreby Gymnázium Prešov 00161110 Kridla, s.r.o. 36466778 270,74 € 14.08.2019 05.09.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0178 čistiace a kancelárske potreby Gymnázium Prešov 00161110 Kridla, s.r.o. 36466778 133,24 € 21.08.2019 05.09.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0200 kancelársky materiál Gymnázium Prešov 00161110 Kridla, s.r.o. 36466778 99,22 € 18.09.2019 01.10.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0220 čistiace prostriedky Gymnázium Prešov 00161110 Kridla, s.r.o. 36466778 500,10 € 15.10.2019 29.10.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0225 čistiace prostriedky Gymnázium Prešov 00161110 Kridla, s.r.o. 36466778 11,62 € 24.10.2019 29.10.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
Tlačiť