Objednávka č. 2019/0007

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Stanislav Šanta, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 2019/0007
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu.
  • Dátum vyhotovenia: 06.02.2019
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/19/0070 drobný materiál na opravy Gymnázium Prešov 00161110 Milan Molnár PREDOM 30292956 144,40 € 15.03.2019 27.03.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0112 drobný materiál na údržbu Gymnázium Prešov 00161110 Milan Molnár PREDOM 30292956 167,80 € 10.05.2019 18.05.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0184 drobný materiál na údržbu Gymnázium Prešov 00161110 Milan Molnár PREDOM 30292956 175,16 € 06.09.2019 17.09.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0231 drobný materiál na údržbu Gymnázium Prešov 00161110 Milan Molnár PREDOM 30292956 94,58 € 04.11.2019 13.11.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0280 drobný materiál na údržbu Gymnázium Prešov 00161110 Milan Molnár PREDOM 30292956 120,79 € 16.12.2019 20.12.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
DFB/19/0281 drobný materiál na údržbu Gymnázium Prešov 00161110 Milan Molnár PREDOM 30292956 25,68 € 16.12.2019 20.12.2019 Mgr. Svetlana Mičová Faktúra
Tlačiť