Faktúra č. DFB/25/0105
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0105
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske a čistiace potreby
- Dátum doručenia: 19.05.2025
- Celková hodnota: 192,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2025/0027
- Dátum zverejnenia: 21.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/0027 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 200,00 € | 13.05.2025 | 30.05.2025 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |