Faktúra č. DFB/25/0066

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0066
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 27.03.2025
  • Celková hodnota: 104,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2025/0022
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2025/0022 Objednávame si u Vás toner podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 110,00 € 25.03.2025 15.04.2025 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť