Faktúra č. DFB/25/0066
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s. r. o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0066
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 27.03.2025
- Celková hodnota: 104,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2025/0022
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/0022 | Objednávame si u Vás toner podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 110,00 € | 25.03.2025 | 15.04.2025 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |