Faktúra č. DFB/24/0302

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0302
  • Popis fakturovaného plnenia: učebnice
  • Dátum doručenia: 12.12.2024
  • Celková hodnota: 802,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2024/0094
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2024/0094 Na základe Vašej víťaznej ponuky v systéme ERANET objednávame si u Vás výmenu basketbalových košov v telocvični školy Gymnázium Prešov 00161110 PESMENPOL, spol. s r.o. 36507881 4 680,00 € 04.12.2024 19.12.2024 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ Objednávka
2024/0094 Objednávame si u Vás knižné tituly a učebnice podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 GLOSSA Igor Treťjakov 33951802 810,00 € 05.12.2024 19.12.2024 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť