Faktúra č. DFB/24/0293
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s. r. o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0293
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 10.12.2024
- Celková hodnota: 86,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2024/0091
- Dátum zverejnenia: 14.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/0091 | Objednávame si u Vás toner podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 160,00 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |