Faktúra č. DFB/24/0272

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0272
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 26.11.2024
  • Celková hodnota: 155,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2024/0091
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2024/0091 Objednávame si u Vás toner podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 160,00 € 25.11.2024 19.12.2024 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť