Faktúra č. DFB/24/0193

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0193
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 09.09.2024
  • Celková hodnota: 333,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2024/0065
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2024/0065 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 350,00 € 04.09.2024 24.09.2024 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť