Faktúra č. DFB/24/0162

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 10.07.2024
  • Celková hodnota: 711,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2024/0052
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2024/0052 Objednávame si u Vás kancelársky tovar a čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 Kridla, s.r.o. 36466778 800,00 € 08.07.2024 11.07.2024 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť