Faktúra č. DFB/24/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: TONERY
  • Dátum doručenia: 22.05.2024
  • Celková hodnota: 841,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2024/0042
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2024/0042 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 1 000,00 € 22.05.2024 28.05.2024 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť