Faktúra č. DFB/24/0040

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0040
  • Popis fakturovaného plnenia: strava LK
  • Dátum doručenia: 22.02.2024
  • Celková hodnota: 2 580,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2024/0012
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2024/0012 Objednávame si u Vás obedy pre študentov a pedagogický dozor, v termíne:12.02.2024 - 16.02.2024 (vrátane). Gymnázium Prešov 00161110 Adams - Hotel Šomka, s.r.o. 36511595 2 580,00 € 29.01.2024 23.02.2024 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť