Faktúra č. DFB/24/0036

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0036
  • Popis fakturovaného plnenia: ski pasy učitelia
  • Dátum doručenia: 20.02.2024
  • Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2024/0011
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2024/0011 Objednávame si u Vás 4 ks 5-dňových ski pasov pre pedagogický dozor, v termíne: 12.02.2024 - 16.02.2024 (vrátane). Gymnázium Prešov 00161110 Besna, spol. s r.o. 36453331 200,00 € 29.01.2024 22.02.2024 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť