Faktúra č. DFB/24/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: drobný materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 19.02.2024
  • Celková hodnota: 49,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2024/0017
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2024/0017 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 50,00 € 19.02.2024 20.02.2024 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť