Faktúra č. DFB/24/0031

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0031
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava autobusom na LK
  • Dátum doručenia: 16.02.2024
  • Celková hodnota: 1 020,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2024/0003
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2024/0003 Objednávame si u Vás prepravu autobusom na trase Prešov - Drienica a späť, v termíne: 29.01.2024 - 02.02.2024 (vrátane). Gymnázium Prešov 00161110 FIDOBUS, s.r.o. 50107194 1 020,00 € 24.01.2024 20.02.2024 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť