Faktúra č. DFB/24/0008

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 25.01.2024
  • Celková hodnota: 485,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2024/0002
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2024/0002 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 1 000,00 € 22.01.2024 26.01.2024 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť