Faktúra č. DFB/23/0306

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0306
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 27.12.2023
  • Celková hodnota: 526,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2023/0087
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2023/0087 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 530,00 € 14.12.2023 28.12.2023 PhDr. Stanislav Šanta, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť