Faktúra č. DFB/23/0158

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Prešov
  • IČO: 00161110
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0158
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 06.09.2023
  • Celková hodnota: 549,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2023/0036
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2023/0036 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Gymnázium Prešov 00161110 DD21 s. r. o. 43818030 550,00 € 04.09.2023 07.09.2023 Objednávka
Tlačiť